2014年全区社会保险基金收支决算
日期:2015-11-09 10:57
表五 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
预算科目 | 上年结余 | 本年收入 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | 预算科目 | 本年支出 | 补助下级支出 | 上解上级支出 | 年终结余 |
社会保险基金收入 | 71159 | 44998 | 33404 | 社会保险基金支出 | 60568 | 4559 | 84434 | ||
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 3585 | 1034 | 33103 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 32842 | 4880 | |||
二、失业保险基金收入 | 3058 | 3072 | 二、失业保险基金支出 | 2378 | 3752 | ||||
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 44186 | 30514 | 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 18493 | 1254 | 54953 | |||
四、工伤保险基金收入 | 836 | 4831 | 四、工伤保险基金支出 | 4390 | 203 | 1074 | |||
五、生育保险基金收入 | 3013 | 3270 | 五、生育保险基金支出 | 1057 | 3102 | 2124 | |||
六、居民社会养老保险基金收入 | 16015 | 432 | 301 | 六、居民社会养老保险基金支出 | 361 | 16387 | |||
七、居民基本医疗保险基金收入 | 466 | 1845 | 七、居民基本医疗保险基金支出 | 1047 | 1264 | ||||
以上数据包括马尾区、保税区 |
表六 | |||||||
2014年度马尾区本级地方公共财政收入决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 预计数 | 决算数 | 2013年收入 | |||
金额 | 完成预算数% | 比预计数增减 | 比上年增减% | ||||
一般预算收入 | 124428 | 131526 | 131526 | 105.70 | 15.89 | 113490 | |
一、税收收入 | 104652 | 110536 | 110536 | 105.62 | 15.22 | 95935 | |
增值税 | 18779 | 17311 | 17311 | 92.18 | 21.13 | 14291 | |
营业税 | 18411 | 15713 | 15713 | 85.35 | -14.37 | 18349 | |
企业所得税 | 28441 | 40005 | 40005 | 140.66 | 41.57 | 28258 | |
个人所得税 | |||||||
城市维护建设税 | 6767 | 5918 | 5918 | 87.45 | -2.89 | 6094 | |
房产税 | 10565 | 6968 | 6968 | 65.95 | -25.91 | 9405 | |
印花税 | 4497 | 4470 | 4470 | 99.40 | 2.66 | 4354 | |
城镇土地使用税 | 9341 | 4979 | 4979 | 53.30 | -40.44 | 8359 | |
土地增值税 | 7851 | 15172 | 15172 | 193.25 | 122.30 | 6825 | |
车船税 | |||||||
耕地占用税 | |||||||
契税 | |||||||
二、非税收入 | 19776 | 20990 | 20990 | 106.14 | 19.57 | 17555 | |
专项收入 | 3219 | 2741 | 2741 | 85.15 | -4.23 | 2862 | |
行政事业性收费收入 | 5525 | 5289 | 5289 | 95.73 | 7.76 | 4908 | |
罚没收入 | 2555 | 1785 | 1785 | 69.86 | -21.40 | 2271 | |
国有资本经营收入 | 6470 | 4633 | 4633 | 71.61 | -19.44 | 5751 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1584 | 5891 | 5891 | 371.91 | 319.59 | 1404 | |
其他收入 | 423 | 651 | 651 | 81.34 | 359 | ||
2013年收入为调整后数据 |
表七 | |||||||||||||||||||||
2014年度马尾区本级公共财政支出决算表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算科目 | 年初预算数 | 变动项目 | 调 整预算数 | 预计数 | 决算数 | 结转下年使用数 | 2013年支出数 | ||||||||||||||
小计 | 专项补助 | 返还性收入 | 一般性转移支付 | 上年结转使用数 | 动用上年净结余 | 动支预备费 | 科目调剂 | 本年超、短收安排 | 债券转贷收入 | 调入资金 | 补助下级专款 | 其他 | 实际支出数 | 比预计数增减 | 比上年增减% | ||||||
一般预算支出 | 181300 | 136033 | 28010 | 57903 | 31830 | 2480 | 26000 | 798 | -10988 | 317333 | 273818 | 273818 | 4.52 | 19641 | 261970 | ||||||
一般公共服务 | 25552 | -2384 | 111 | 1569 | -2373 | -1691 | 23168 | 22986 | 22986 | -6.19 | 182 | 24502 | |||||||||
国防 | 239 | 4657 | 52 | 3243 | 1362 | 4896 | 1381 | 1381 | 281.49 | 3515 | 362 | ||||||||||
公共安全 | 11787 | 3775 | 93 | 1261 | 1035 | 1613 | -227 | 15562 | 15393 | 15393 | -4.38 | 169 | 16098 | ||||||||
教育 | 48463 | 23063 | 452 | 13738 | 4462 | 2655 | -678 | 2480 | -46 | 71526 | 68314 | 68314 | 62.78 | 3212 | 41968 | ||||||
科学技术 | 3641 | 10627 | 6263 | 126 | 4239 | -1 | 14268 | 13370 | 13370 | 10.19 | 898 | 12134 | |||||||||
文化体育与传媒 | 5498 | 10941 | 694 | 6421 | 1209 | 2631 | -14 | 16439 | 15107 | 15107 | 80.12 | 1332 | 8387 | ||||||||
社会保障和就业 | 13219 | -3278 | 2620 | 969 | 1077 | -3486 | -4458 | 9941 | 9147 | 9147 | 4.64 | 794 | 8741 | ||||||||
医疗卫生与计划生育 | 8005 | 10273 | 2433 | 4713 | 718 | 2447 | -38 | 18278 | 17079 | 17079 | 62.19 | 1199 | 10530 | ||||||||
节能环保 | 1645 | 7064 | 1343 | 4939 | 782 | 8709 | 5692 | 5692 | 30.82 | 3017 | 4351 | ||||||||||
城乡社区事务 | 23025 | 63253 | 1926 | 29560 | 7707 | -863 | 26000 | 493 | -1570 | 86278 | 61590 | 61590 | 39.93 | 1251 | 44016 | ||||||
农林水事务 | 2032 | 6364 | 5745 | 500 | 1266 | 45 | 1498 | -2690 | 8396 | 6901 | 6901 | 7.49 | 1495 | 6420 | |||||||
交通运输 | 2691 | -86 | 456 | 167 | -520 | -189 | 2605 | 2491 | 2491 | 79.99 | 114 | 1384 | |||||||||
资源勘探电力信息等事务 | 12543 | -1491 | 3013 | 2447 | -6918 | -33 | 11052 | 10123 | 10123 | -68.88 | 929 | 32524 | |||||||||
商业服务业等事务 | 1255 | 2638 | 2331 | 310 | -3 | 3893 | 3009 | 3009 | 34.69 | 884 | 2234 | ||||||||||
金融监管等事务支出 | 100 | 126 | 126 | 226 | 226 | 226 | 128.28 | 99 | |||||||||||||
援助其他地区支出 | 3700 | -1420 | -1420 | 2280 | 2280 | 2280 | 2.61 | 2222 | |||||||||||||
国土资源气象等事务 | 672 | 1683 | 77 | 59 | 1563 | 1 | -17 | 2355 | 2258 | 2258 | 157.47 | 97 | 877 | ||||||||
住房保障支出 | 1998 | -1349 | 48 | 399 | -1796 | 649 | 649 | 649 | -90.12 | 6566 | |||||||||||
粮油物资储备事务 | 1382 | 1560 | 224 | 1336 | 2942 | 2718 | 2718 | 122.42 | 224 | 1222 | |||||||||||
预备费 | 2700 | -2700 | -2700 | ||||||||||||||||||
国债还本付息支出 | 50 | 527 | 527 | 577 | 577 | 577 | -76.65 | 2471 | |||||||||||||
其他支出 | 11103 | 2190 | 129 | 741 | 1097 | -67 | 304 | -14 | 13293 | 12527 | 12527 | -64.07 | 329 | 34862 |
表八 | |||||||
2014年度马尾区本级政府性基金预算收入决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 预计数 | 决算数 | 2013年决算数 | |||
金额 | 完成预算数% | 比预计数增减 | 比上年增减% | ||||
政府性基金收入 | 402850 | 308928 | 308928 | 76.69 | 15.76 | 266868 | |
地方教育附加收入 | |||||||
公路客货运附加费收入 | |||||||
散装水泥专项资金收入 | |||||||
新型墙体材料专项基金收入 | |||||||
新菜地开发建设基金收入 | |||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||||||
育林基金收入 | |||||||
森林植被恢复费 | 13 | 268 | 268 | 1961.54 | 13 | ||
地方水利建设基金收入 | 1387 | 1385 | 1385 | 99.86 | -4.48 | 1450 | |
水资源补偿费收入 | |||||||
残疾人就业保障金收入 | 1100 | 1172 | 1172 | 106.55 | 7.92 | 1086 | |
政府住房基金收入 | 14 | 14 | |||||
城市公用事业附加收入 | |||||||
国有土地使用权出让金收入 | 400000 | 305730 | 305730 | 76.43 | 15.81 | 263992 | |
新增建设用地有偿使用费收入 | |||||||
农业土地开发资金收入 | |||||||
城市基础设施配套费收入 | 350 | 359 | 359 | 102.57 | 9.79 | 327 | |
其他政府性基金收入 |
来源:财政局
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