2024年度福州市马尾区网络新闻宣传管理中心部门预算公开
日期:2024-01-15 15:23
政策文件:
  

 

 

2024年度

马尾区网络新闻宣传管理中心部门预算

  

 

第一部分 单位概况……………………………

一、单位主要职责……………………………

二、单位预算单位构成………………………

三、单位主要工作任务………………………

第二部分 2024年度单位预算表………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

十一、部门专项资金管理清单目录………………

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况…………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

第四部分 名词解释…………………………………


2024年部门预算经马尾区十届人大次会议审议通过,现将我单位2024年部门预算说明如下:

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

网管中心的主要职责是:

(一)、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,负责做好党员教育工作。

(二)、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全区互联网新闻宣传工作。

(三)、负责宏观指导全区精神产品的生产、监督,负责指导全区文化建设方面的工作,协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展;

(四)、负责规划、部署全区思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

(五)、与区委组织部共同负责区直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;制定全区宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全区新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

(六)、负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作;承担区委新闻办公室的日常管理工作。

(七)、负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施;

(八)、负责全区管理新闻出版工作和电影工作,加强对出版活动的管理,发展和繁荣中国特色社会主义出版事业和电影事业。

(九)、完成市委和上级交办的其它工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,网管中心包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2024单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

网络新闻宣传管理中心

财政拨款

6

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作任务

2024年,区网管中心主要任务是:紧紧围绕区委、区政府中心工作,推进落实意识形态工作,壮大主流舆论声势,创新文化产业发展,持续推进船政文化建设,广泛进行社会主义核心价值观宣传教育,切实加强基层宣传思想文化工作,大力弘扬“马上就办真抓实干”的优良作风,为建设更高品质更具活力的现代化新马尾提供了强有力的精神动力和文化支撑。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强领导协调,抓好意识形态工作。

(二)加强思想引领,深入开展理论武装。

(三)聚焦重大主题,唱响舆论主旋律。

(四)培育社会主义核心价值观,深化精神文明建设。

(五)深化文化体制改革,提升文化软实力。

 

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

         项目

预算数

        项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

135.80

一、一般公共服务支出

84.78

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

28.05

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

7.29

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

15.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

135.80

支出合计

135.80

 

二、收入预算总表

收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

135.80

135.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

84.78

84.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

84.78

84.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

84.78

84.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.05

28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

27.96

27.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

10.53

10.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.29

7.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.29

7.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.04

4.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.68

15.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.68

15.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.31

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

6.37

6.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

135.80

135.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

84.78

84.78

 

 

 

 

20133

宣传事务

84.78

84.78

 

 

 

 

2013301

行政运行

84.78

84.78

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.05

28.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

27.96

27.96

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

10.53

10.53

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.81

5.81

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.29

7.29

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.29

7.29

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.04

4.04

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.68

15.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.68

15.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.31

9.31

 

 

 

 

2210203

购房补贴

6.37

6.37

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

         项目

预算数

        项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

135.80

一、一般公共服务支出

84.78

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.05

 

 

九、卫生健康支出

7.29

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

15.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

135.80

支出合计

135.80

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

合计

 

135.80

135.80

 

201

一般公共服务支出

84.78

84.78

 

20133

宣传事务

84.78

84.78

 

2013301

行政运行

84.78

84.78

 

208

社会保障和就业支出

28.05

28.05

 

20805

行政事业单位养老支出

27.96

27.96

 

2080501

行政单位离退休

10.53

10.53

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.81

5.81

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

 

210

卫生健康支出

7.29

7.29

 

21011

行政事业单位医疗

7.29

7.29

 

2101101

行政单位医疗

4.04

4.04

 

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

 

221

住房保障支出

15.68

15.68

 

22102

住房改革支出

15.68

15.68

 

2210201

住房公积金

9.31

9.31

 

2210203

购房补贴

6.37

6.37

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

1

2

3

合计

 

135.80

301

工资福利支出

116.16

302

商品和服务支出

9.41

303

对个人和家庭的补助

10.23

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

1

2

3

合计

 

135.80

301

工资福利支出

116.16

30101

基本工资

46.39

30102

津贴补贴

6.37

30103

奖金

26.39

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.62

30109

职业年金缴费

5.81

30110

职工基本医疗保险缴费

4.04

30111

公务员医疗补助缴费

3.25

30112

其他社会保障缴费

0.76

30113

住房公积金

9.31

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

2.22

302

商品和服务支出

9.41

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.46

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

7.95

303

对个人和家庭的补助

10.23

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

10.23

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入(基本建设)

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31206

其他资本性补助

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车购置费

0.00

(2)公务用车运行费

0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年,区网管中心收入预算为135.8万元,比上年增加0.65万元,主要原因是人员收入增加其中:一般公共预算拨款收入135.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算135.8万元,比上年增加0.65万元,主要原因是人员开支增加其中:基本支出135.8万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出135.8万元,比上年增加0.65万元,增长0.48%主要原因是人员开支增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013301-行政运行84.78万元。主要用于人员经费支出

(二)2080501-行政单位离退休10.53万元。主要用于退休人员经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元。主要用于机关保费用的缴交

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元。主要用于职业年金费用的缴交。

2089999-其他社会保障和就业支出0.09万元。主要用于工伤险费用的缴交。

2101101-行政单位医疗4.04万元。主要用于医疗及生育险费用的缴交。

2101103-公务员医疗补助3.25万元。主要用于公务员医疗补助费用的缴交。

2210201-住房公积金9.31万元。主要用于住房公积金费用的缴交。

2210203-购房补贴6.37万元。主要用于购房补贴费用的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出135.8万元,其中:

(一)人员经费126.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2024年预算安排0万元,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元,与上年持平

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2024年,区网管中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

单位无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

区网管中心属于区委宣传部下属单位,无绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2024年区网管中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.41万元,比上年增加0.01万元,增长0.11%。主要原因是增加小额办公费用

(二)政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至202312月31日,区网管中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

来源:马尾区委宣传部
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