按照《福建省财政厅关于批复
罗星街道办事处
2015
年度部门决算的通知》(闽财决〔
2015
〕
129
号)现将我单位
2015
年度部门决算说明如下:
一、
部门主要职责
罗星街道办事处的主要职责是:
一是促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划,发展街道经济。
二是加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作;配合有关部门做好行政执法工作;负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
三是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设;抓好法制宣传和普法教育,提高干部群众的法律素质,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
二、部门预算单位基本情况
罗星街道办事处包括1个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入
2015
年部门决算编制范围的单位详细情况见下表
:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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罗星街道办事处
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全额拨款
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49
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46
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三、部门主要工作总结
2015
年,罗星街道办事处主要任务是:
立足中心城区实际,主动融入福州新区全面开发开放和自贸区建设,完成各项工作的全年目标任务。努力打造“和谐、宜居、宜业”的美丽罗星,力争使街道经济和社会发展的各项指标走在全区前列。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)
科学谋划,合理布局各项工作。
2015年开春,街道根据我区整体工作部署,召开党工委扩大会议,总结2014年度各部门工作成效与不足,规划和制定2015年工作;多次召开党政联席会议,议定具体分工。
(二)
群策群力,稳步推进经济发展。
2015年,街道立足中心城区的区位优势,紧紧围绕我区全年经济工作目标,重点打造消费经济,突出我街特色。
(三)
整管并举,城区环境大有改观。
2
015年,街道按照《马尾生态区建设规划》的统一部署,以新区建设和文明城市建设为契机,深入开展城市环境综合整治,街道城区面貌、城市管理质量明显提升。
(四)
实事惠民,社会事业不断进步
1、
加大基础硬件设施建设。
完成了马限社区
“
宜居城市完整社区建设
”
,并投入使用。
总投资约400万元培英社区完整社区建设也在进行当中。君山西路改造有效改善了农村道路交通和生态环境。2、
全面落实低保扶贫等相关政策。
四、
2015
年决算收支总体情况
201
5年罗星街道办事处部门年初结转和结余447.32 万元,本年收入2413.97万元,本年支出 2308.56万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 552.73万元。
(一)
2015
本年收入2413.97万元,比
201
4年决算数增加
152万元,增长6.72%
,
具体情况如下:
1. 财政拨款收入2381.72 万元,其中政府性基金200万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入 30万元。
5.
附属单位上缴收入0元。
6. 其他收入2.25万元。
(二)
2015
本年支出2308.56万元,比
201
4年决算数增加 94万元,增长4.25%
,
具体情况如下:
1. 基本支出2048.28万元。其中,人员支出859.65万元,公用支出1135.99
万元。
2. 项目支出260.28万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015
年公共财政拨款支出2034.11万元,比
201
4年决算数增加9万元,增长0.4
%
,具体情况如下
(
按项级科目分类统计
)
:
(一)行政运行278
万元,较
201
4年决算数减少 200 万元,下降41.84
%
。主要原因是公用经费减少。
(二)其他一般服务支出278
万元,较
201
4年决算数增加120万元,增长75.9
%
。主要原因是2014年的奖金等延迟于2015年发放。
(三)基层政权和社区建设612
万元,较
201
4年决算数增加54万元,增长9.68
%
。主要原因是村社两委工资变动。
(四)公益性岗位补贴134万元,较2014年决算数减少34万元,减少20.23%。主要原因是社区协管员人数减少。
六、政府性基金支出决算情况
2015
年度政府性基金支出200万元,比
201
4年决算数增加20万元,增长11.1
%
,具体情况如下
(
按项级科目分类统计
)
:
(一)征地和拆迁补偿支出200
万元,较
201
4年决算数增加20 万元,增长11.1
%
。主要原因是闽渔东片旧屋区改造过渡费。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015
年“三公”经费公共财政拨款支出11.35万元,同比下降18.93%。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费11.35万元。其中:公务用车购置费0万元,
2015
年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与
201
4年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.93
%
,主要是: 公务用车运行费支出减少。
附件:
1.
收支决算总表
2.
收入决算表
3.支出决算表
4.
财政拨款收入支出决算总表
5
.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7
.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8
.
政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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